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今晧实业股份有限公司-8846威尼斯

# 內部稽核之組織及運作

  1. 内部稽核之目的:检查及评估内部控制制度之缺失、衡量营运之效果及效率,适时提供改善建议,以确保各项制度得以持续有效实施,并协助董事会及管理阶层确实履行其责任。
  2. 隶属部门:董事会
  3. 人员配置情形:内部稽核主管一名
  4. 内部稽核部门之运作:
    1. 建立及维护公司内部控制制度
    2. 评估及追踪公司内部控制制度之执行情形
    3. 检讨现有制度,以确保遵循各项政策及法令
    4. 研拟改善计划
    5. 其它内稽项目事项之规划及执行

# 经理人设置及职责:

  1. 经理人设置:一名。
  2. 经理人职称:总经理。
  3. 经理人委任与解任:经由董事会核决。
  4. 经理人职权范围:订定营运策略及目标,综理全公司及海外各子公司全盘营运之执行、协调,并指挥监督各部门组织功能之正常运作。
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