# 內部稽核之組織及運作
- 内部稽核之目的:检查及评估内部控制制度之缺失、衡量营运之效果及效率,适时提供改善建议,以确保各项制度得以持续有效实施,并协助董事会及管理阶层确实履行其责任。
- 隶属部门:董事会
- 人员配置情形:内部稽核主管一名
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内部稽核部门之运作:
- 建立及维护公司内部控制制度
- 评估及追踪公司内部控制制度之执行情形
- 检讨现有制度,以确保遵循各项政策及法令
- 研拟改善计划
- 其它内稽项目事项之规划及执行

# 经理人设置及职责:
- 经理人设置:一名。
- 经理人职称:总经理。
- 经理人委任与解任:经由董事会核决。
- 经理人职权范围:订定营运策略及目标,综理全公司及海外各子公司全盘营运之执行、协调,并指挥监督各部门组织功能之正常运作。
